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XX电器有限公司内部质量管理体系审核程序

来源:花图问答

 

浙江宙辉电器有限公司

编      号

Q/ZH2-17

内部质量管理体系审核程序

版本修改号

A/0

页      码

第 0 页,共 5 页

 

 

 

 

 

http://www.3722.cn/

 

内部质量管理体系审核程序

 

 

 

 

 

编 制:周小辉

 

 

审 核:周小辉

 

 

批 准:陈宏炫

 

 

日 期:2009-11-10

 

 

 

 

 

 

 

2009-11-10发布                                  2009-11-10实施

文件修订履历表

NO.

修  订  内  容

日   期

版  次

页 数

修订申请单

1

新订

2009-11-10

A/0

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浙江宙辉电器有限公司

  编      号

Q/ZH2-17

内部质量管理体系审核程序

版本修改号

A/0

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  1. 目的和适用范围

本文件规定了进行内部质量管理体系审核(以下简称“内审”)的程序、内容、方法和要求等,

以确定质量活动和有关结果是否符合的规定和要求,并确定质量管理体系的有效性和更新。

本文件适用于公司内部质量管理体系审核。

  1. 职责http://www.3722.cn/

2.1、质量管理者代表负责领导公司的内审工作,任命内审组长,批准内审计划及内审中针对不符合

项提出的纠正措施。

2.2、内审组具体负责内审的具体准备、实施及纠正措施的跟踪验证。

  1. 管理程序

3.1、内审的依据、时机、频次及计划

3.1.1、内审的依据

内审的依据如下:

  1. ISO9001标准;
  2. 质量手册;
  3. 程序文件;
  4. 其他质量管理体系文件;
  5. 与产品有关的法律、法规和标准;
  6. 顾客要求;
  7. 其他。

3.1.2、内审的时机和频次

内审一般分为常规审核和特殊审核:

  1. 常规审核一般每年不少于1次且两次间隔的时间不超过12个月;
  2. 特殊情况下,例如公司组织结构发生大的变化,或产品发生了严重的质量问题、顾客严重

抱怨时,由质量管理者代表提出可追加审核。

3.2、内审准备

3.2.1、组成审核组

3.2.1.1、人员资格

内审员应熟悉ISO9001标准要求,掌握质量管理体系审核的基本技能,接受过相应审核专业培

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