| 浙江宙辉电器有限公司 | 编 号 | Q/ZH2-17 |
内部质量管理体系审核程序 | 版本修改号 | A/0 | |
页 码 | 第 0 页,共 5 页 | ||
编 制:周小辉
审 核:周小辉
批 准:陈宏炫
日 期:2009-11-10
2009-11-10发布 2009-11-10实施 |
文件修订履历表
NO. | 修 订 内 容 | 日 期 | 版 次 | 页 数 | 修订申请单 | ||||||||
1 | 新订 | 2009-11-10 | A/0 | 5 |
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| 浙江宙辉电器有限公司 | 编 号 | Q/ZH2-17 | ||||||||||
内部质量管理体系审核程序 | 版本修改号 | A/0 | |||||||||||
页 码 | 第 1 页,共 5 页 | ||||||||||||
本文件规定了进行内部质量管理体系审核(以下简称“内审”)的程序、内容、方法和要求等, 以确定质量活动和有关结果是否符合的规定和要求,并确定质量管理体系的有效性和更新。 本文件适用于公司内部质量管理体系审核。 2.1、质量管理者代表负责领导公司的内审工作,任命内审组长,批准内审计划及内审中针对不符合 项提出的纠正措施。 2.2、内审组具体负责内审的具体准备、实施及纠正措施的跟踪验证。
3.1、内审的依据、时机、频次及计划 3.1.1、内审的依据 内审的依据如下:
3.1.2、内审的时机和频次 内审一般分为常规审核和特殊审核:
抱怨时,由质量管理者代表提出可追加审核。 3.2、内审准备 3.2.1、组成审核组 3.2.1.1、人员资格 内审员应熟悉ISO9001标准要求,掌握质量管理体系审核的基本技能,接受过相应审核专业培
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